Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
COOP Servis spol. s r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: COOP Servis spol. s r.o. , Cena spolu: 5016,36€ , Číslo:: 20241487 |
20.08.2024 | Žiadny súbor |
COOP Servis spol. s r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: COOP Servis spol. s r.o. , Cena spolu: 88,80€ , Číslo:: 20241486 |
20.08.2024 | Žiadny súbor |
Slovak Telekom, a.s.,
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 106,10€ , Číslo:: 8354736946 |
19.08.2024 | Žiadny súbor |
COOP Servis spol. s r.o.
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: COOP Servis spol. s r.o. , Cena spolu: 100,00€ , Zodpovedná osoba: Ing. Ladislav Hamran, MBA, riaditeĺ , Číslo:: 24VO 016 |
19.08.2024 | Žiadny súbor |
BEMIA plus, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: BEMIA plus, s.r.o. , Cena spolu: 84,96€ , Číslo:: 241260 |
15.08.2024 | Žiadny súbor |
Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Mestská lekáreň Šurany, s.r.o. , Cena spolu: 38,65€ , Číslo:: 20240352 |
15.08.2024 | Žiadny súbor |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. , Cena spolu: 906,94€ , Číslo:: 8471048805 |
12.08.2024 | Žiadny súbor |
Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV , Cena spolu: 658,28€ , Číslo:: 2024014420 |
12.08.2024 | Žiadny súbor |
Mabonex Slovakia spol. s r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Mabonex Slovakia spol. s r.o. , Cena spolu: 856,32€ , Číslo:: 670424297 |
08.08.2024 | Žiadny súbor |
Mabonex Slovakia spol. s r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Mabonex Slovakia spol. s r.o. , Cena spolu: 359,11€ , Číslo:: 670424275 |
08.08.2024 | Žiadny súbor |
Midea Slovakia s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Midea Slovakia s.r.o. , Cena spolu: 300€ , Číslo:: 2023016 0 |
08.08.2024 | Žiadny súbor |
MAGNA ENERGIA a. s.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: MAGNA ENERGIA a. s. , Cena spolu: 229,27€ , Číslo:: 1052446457 |
07.08.2024 | Žiadny súbor |
Slovak Telekom, a.s.,
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 75,61€ , Číslo:: 8354011140 |
06.08.2024 | Žiadny súbor |
Lyreco CE, SE
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Lyreco CE, SE , Cena spolu: 21,84€ , Číslo:: 2380679230 |
05.08.2024 | Žiadny súbor |
PolyStar, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: PolyStar, s.r.o. , Cena spolu: 40,20€ , Číslo:: 22407343 |
05.08.2024 | Žiadny súbor |
ENTER 21 s. r. o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: ENTER 21 s. r. o. , Cena spolu: 198€ , Číslo:: 2024003345 |
05.08.2024 | Žiadny súbor |
Mabonex Slovakia spol. s r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Mabonex Slovakia spol. s r.o. , Cena spolu: 992,48€ , Číslo:: 670423841 |
01.08.2024 | Žiadny súbor |
Mabonex Slovakia spol. s r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Mabonex Slovakia spol. s r.o. , Cena spolu: 490,83€ , Číslo:: 670423829 |
01.08.2024 | Žiadny súbor |
EWORKS.sk s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o. , Cena spolu: 33,60€ , Číslo:: 20240942 |
01.08.2024 | Žiadny súbor |
ENTER 21 s. r. o.
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: ENTER 21 s. r. o. , Cena spolu: 198€ , Číslo:: 2024003345 |
01.08.2024 | Žiadny súbor |